|
Zmluva |
1/2014
|
Finančný dar
|
141,75 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
02.02.2014 |
|
Faktúra |
205/2014
|
Všeobecný materiál
|
1 261,90 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Elektrosped a.s |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
199/2014
|
Renovácie tlačiarní
|
56,50 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
David Kašina |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
200/2014
|
Všeobecný materiál
|
39,84 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
PROF PC |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
201/2014
|
Tlačiarenské služby pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
202/2014
|
Školský nábytok I. stupeň
|
3 630,96 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Multip s.r.o |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
203/2014
|
Odborné časopisy
|
41,20 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Raabe |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
204/2014
|
Telefón
|
4,74 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
206/2014
|
Počítačová technika s príslušenstvom
|
6 697,03 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
197/2014
|
Taniere do ŠJ
|
174,20 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Retro LC s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
207/2014
|
Renovácia parketovej podlahy
|
1 995,00 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Urbančok |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
1205/2014
|
Potraviny ŠJ
|
98,15 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
INMEDIA s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
1206/2014
|
Potraviny ŠJ
|
80,40 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
M- NOVOMAX-D s.r.o |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
1207/2014
|
Potraviny ŠJ
|
121,16 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
1208/2014
|
Potraviny ŠJ
|
64,84 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
FRUCTOP s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
1209/2014
|
Potraviny ŠJ
|
342,26 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
CHRIEN s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
1210/2014
|
Potraviny ŠJ
|
222,35 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
198/2014
|
Telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
196/2014
|
Náplne do tlačiarní
|
229,20 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Necto s.r.o |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
1212/2014
|
Potraviny ŠJ
|
306,25 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
GPM s.r.o |
|
|
|
|
22.12.2014 |