|
Faktúra |
17/2014
|
Plyn
|
1 593.00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
SPP |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
Elektrika
|
437,74 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
SSE |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
19/2014
|
Odborný časopis
|
22,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
JurisDat |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
23/2014
|
Elektrika
|
797,00 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
SSE |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
Telefón
|
54,98 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
Orange |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
Telefón
|
4,74 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
T-Com |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
13/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Orange |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
14/2014
|
Časopisy SME
|
216,30 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Objednávka |
23/2014
|
Potreby pre ŠKD
|
54,48 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
SK- Linka s.r.o |
Základná škola Lovinobaňa |
RNDr. Katarína Golianová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2014 |
|
Objednávka |
21/2014
|
Kontrola alarmu
|
44,57 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
SIGNAL- CODE s.r.o |
Základná škola Lovinobaňa |
RNDr. Katarína Golianová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
1038/2014
|
Potraviny ŠJ
|
81,01 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
FRUCTOP s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
1041/2014
|
Potraviny ŠJ
|
232,99 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
CHRIEN spol.s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
Objednávka |
29/2014
|
Odber kuchynských odpadov
|
14,40 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Ecol Trade s.r.o |
Základná škola Lovinobaňa |
RNDr. Katarína Golianová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
1040/2014
|
Potraviny ŠJ
|
99,77 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
GPM VOZ s.r.o |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
1039/2014
|
Potraviny ŠJ
|
84,98 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
JÁN BOBRO- Pekáreň Hriňová |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
Objednávka |
19/2014
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
88,73 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
Chemisphere Slovakia s.r.o |
Základná škola Lovinobaňa |
RNDr. Katarína Golianová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2014 |
|
Zmluva |
5/2014
|
Poistenie majetku
|
137,11 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Allianz |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Zmluva |
6/2014
|
Elektronické služby
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
Union ZP |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
Faktúra |
1045/2014
|
Potraviny ŠJ
|
187,54 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
INMEDIA spol.s.r.o |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
1042/2014
|
Potraviny ŠJ
|
242,44 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
Jozef Stašák - TORO |
|
|
|
|
17.03.2014 |